ZARZĄDZENIE NR 44/28/2004
ZARZĄDZENIE NR 44/28/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
z dnia 21 lipca 2004 roku
w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu
Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych ustawami na 2004 rok
Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :
§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXI/206/2004 z dnia 21..07. 2004 roku , według :
załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,
załącznika nr 2 dla. Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego szkól w Dębnie.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/206/2004 z dnia 21..07. 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Burmistrz Miasta i Gminy
mgr inż. Piotr Downar
|
|
|
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr.44/28/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku |
|
|
|
|
|
|
|
ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO |
|
|
|
|
Dział |
|
|
w złotych |
|
rozdział |
|
|
|
|
paragraf |
|
|
|
I. |
ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
3 593 |
|
1. |
758 |
Różne rozliczenia |
- |
2 467 |
|
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
- |
2 467 |
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
- |
2 467 |
2. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
1 126 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- |
1 126 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
- |
1 126 |
|
|
|
|
|
II. |
ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
299 340 |
|
1. |
630 |
Turystyka |
- |
198 000 |
|
63095 |
Pozostała działalność |
- |
198 000 |
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł. |
|
68 000 |
|
|
*dofinansowanie z Nadleśnictw |
|
|
|
6292 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł. |
|
130 000 |
|
|
środki z programu SAPARD na zadanie "budowa zielonych parkingów leśnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" |
|
|
2. |
801 |
Oświata i wychowanie |
- |
101 340 |
|
80110 |
Gimnazja |
- |
101 340 |
|
2033 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
- |
101 340 |
|
|
*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - dofinansowanie z PAOW |
- |
|
|
|
wg uchwały budżetowej - 625 805,-zł |
|
|
|
|
zmniejszenie - 101 340 zł |
|
|
|
|
po zmianach - 524 465 zł |
|
|
|
|
|
|
|
III. |
ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
265 722 |
|
1. |
630 |
Turystyka |
- |
260 055 |
|
63095 |
Pozostała działalność |
- |
260 055 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
130 055 |
|
|
"budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" - środki własne |
|
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
130 000 |
|
|
"budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" - finansowanie ze środków z programu SAPARD |
|
|
3. |
852 |
Pomoc społeczna |
- |
5 667 |
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
- |
5 667 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
- |
5 667 |
|
|
|
|
|
IV. |
ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
71 315 |
|
1. |
600 |
Transport i łączność |
- |
30 000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
- |
30 000 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
30 000 |
|
|
*renowacja nawierzchni ulic asfaltowych (ul.Mała) |
- |
30 000 |
2. |
750 |
Administracja publiczna |
- |
5 178 |
|
75095 |
Pozostała działalność |
- |
5 178 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
5 178 |
|
|
*Filia Wydz.Komunikacji - koszty wykonania oddzielnego obwodu energetycznego |
|
|
3. |
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
- |
2 956 |
|
85395 |
Pozostała działalność |
- |
2 956 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
2 956 |
|
|
*koszty czynszu za biura Związku Sybiraków,Związku Niewidomych, Związku Emerytów i Rencistów |
|
|
4. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
33 181 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- |
33 181 |
|
4260 |
Zakup energii |
- |
1 126 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
32 055 |
|
|
* modernizacja oświetlenia ul.Kościuszki(80 000 +32 055=112 055) |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr.44/28/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku |
||||
|
|
|
|
|
|||
|
ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK |
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO |
|
|
||||
|
Dział |
|
|
w złotych |
|||
|
rozdział |
|
|
|
|||
|
paragraf |
|
|
|
|||
I. |
ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
161 982 |
||||
1. |
801 |
Oświata i wychowanie |
- |
161 982 |
|||
|
80110 |
Gimnazja |
- |
161 982 |
|||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
37 311 |
|||
|
|
*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - udział środków własnych |
|
|
|||
|
|
wg uchwały budżetowej - 298 733 zł |
|
|
|||
|
|
zmniejszenie - 37 311 zł |
|
|
|||
|
|
po zmianach - 261 422 zł |
|
|
|||
|
4213 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
53 689 |
|||
|
|
*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - ze środków PAOW |
|
|
|||
|
|
wg uchwały budżetowej - 435 155 zł |
|
|
|||
|
|
zmniejszenie - 53 689 zł |
|
|
|||
|
|
po zmianach - 381 466 zł |
|
|
|||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
23 331 |
|||
|
|
*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - udział środków własnych |
|
|
|||
|
|
wg uchwały budżetowej - 110 978 zł |
|
|
|||
|
|
zmniejszenie - 23 331 zł |
|
|
|||
|
|
po zmianach - 87 647 zł |
|
|
|||
|
4303 |
Zakup usług pozostałych |
- |
47 651 |
|||
|
|
*program szkoleniowo dydaktyczny w gminie - ze środków PAOW |
|
|
|||
|
|
wg uchwały budżetowej - 190 650 zł |
|
|
|||
|
|
zmniejszenie - 47 651 zł |
|
|
|||
|
|
po zmianach - 142 999 zł |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
II. |
ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ |
- |
60 642 |
||||
1. |
801 |
Oświata i wychowanie |
- |
60 642 |
|||
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
- |
60 642 |
|||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
60 642 |
|||
|
|
* remont szkół podstawowych Różańsko, Sarbinowo, Smolnica, SP1(156 400 +60 642=217 042) |
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 44/28/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku |
||||
|
|
ZMIANY PLANU FINASOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK |
|
|
|||
|
|
DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Dział |
|
|
w złotych |
|||
|
rodział |
|
|
|
|||
|
paragraf |
|
|
|
|||
I. |
ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ |
- |
1 126 |
||||
1. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
1 126 |
|||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- |
1 126 |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami |
- |
1 126 |
|||
|
|
|
|
|
|||
II. |
ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ |
- |
1 126 |
||||
1. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
- |
1 126 |
|||
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
- |
1 126 |
|||
|
4260 |
Zakup energii |
- |
1 126 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Mazepa | 23-08-2004 13:05 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 23-08-2004 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 23-08-2004 13:05 |