Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 80/51/2003


ZARZĄDZENIE NR 80/51/2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 4 listopada 2003 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych ustawami na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/103/2003 z dnia 30.10. 2003 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie ,

  • załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie ,

  • załącznika nr 4 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie ,

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/103/2003 z dnia 30.10. 2003 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

5 600

1.

758

Różne rozliczenia

-

1 200

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

1 200

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

1 200

*subwencja oświatowa

-

1 200

2.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

1 200

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

168 717

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

15 091

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

41 387

1.

600

Transport i łączność

-

12 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

12 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

12 000

IKI-026

budowa nawierzchni ul.Droga Zielona

-

12 000

2.

853

Opieka społeczna

-

28 387

85315

Dodatki mieszkaniowe

-

28 387

3110

świadczenia społeczne

-

28 387

*środki własne budżetu

-

28 387

3.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

1 000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

-

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

RS-2003

R S Bogusław

-

1 000

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

30 000

1.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

17 000

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

-

17 000

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

17 000

*dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla JRG PSP Dębno

-

17 000

 

 

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

13 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 000

RS-2003

R S Bogusław

-

1 000

92116

Biblioteki

-

12 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

12 000

IKI-025

Modernizacja budynku Biblioteki w Dębnie

-

12 000

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

7 467

1.

801

Oświata i wychowanie

-

7 467

80113

Dowożenie uczniów do szkół

-

7 467

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

604

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

108

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 144

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 611

 

 

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

3110

świadczenia społeczne

-

162 717

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

-

6 000

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

3110

świadczenia społeczne

-

15 091

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

4 400

1.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

3110

świadczenia społeczne

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 200

 

 

Załącznik nr 4 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OSiR DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

5 120

 

 

1.

926

Kultura fizyczna i sport

-

5 120

92695

Pozostała działalność

-

5 120

4300

Zakup usług pozostałych

-

5 120

* UKS Cychry

-

2 620

* LZS Różańsko

-

2 500

Załącznik nr 5 do Zarzadzenia Burmistrza nr80/51/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE

USTAWAMI NA 2003 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

4 400

1.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

1 200

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

168 717

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

15 091

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

183 808

1.

853

Opieka społeczna

-

183 808

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

168 717

3110

świadczenia społeczne

-

162 717

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

-

6 000

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

15 091

3110

świadczenia społeczne

-

15 091

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

4 400

1.

853

Opieka społeczna

-

4 400

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

3 200

3110

świadczenia społeczne

-

3 200

85319

Ośrodki pomocy społecznej

-

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

-

1 200

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 09-12-2003 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2003 14:27